মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

                       

          অর্থবৎসর ২০১৪-১৫

ক. বার্ষিক আয়ের প্রাক্কলন ফরম

ইউনিয়নঃ ২নং কাটাবাড়ী   উপজেলাঃ গোবিন্দগঞ্জ জেলাঃ গাইবান্ধা।

ক্রমিক নং

আয়ের খাত

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১৪-২০১৫

বর্তমান বছরের বাজেট

২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত

২০১২-২০১৩

ক. নিজস্ব উৎস

ক) বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স

১,৩৫,০০০

১,৩৫,০০০

১,৫২,০৫৬

ব্যবসা পেশা জীবিকার উপর কর

৭০,০০০

৪০,০০০

৪৪,৮০০

বিনোদন কর

১,০০০

১,০০০

 

পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/পারমিট ফিস

৭,০০০

৭,০০০

 

ইজারা বাবদ

 

 

 

 

ক) হাট বাজার

২,৫০,০০০

২,৫০,০০০

৫০,০১৭

 

খ) খোয়ার

১৮,০০০

১৮,০০০

৩১,৪০০

 

গ) খেয়াঘাট

১২,০০০

১২,০০০

 

 

ঙ) জলমহাল

১০,০০০

১০,০০০

 

মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবহনের উপর লাইসেন্স ফিস

১০,০০০

১০,০০০

 

সম্পত্তি হতে আয়

২,০০০

২,০০০

৬,৪০০

অন্যান্য

 

 

 

 

ক) জন্ম  সনদ ফিস

১৫,০০০

১৫,০০০

১২,৪০০

 

খ) মৃত্য সনদ ফিস

৩,৫০০

৩,৫০০

 

 

গ) ওয়ারিশ সনদ ফিস

৩,০০০

৩,০০০

 

 

ঘ) নাগরিকত্ব সনদ ফিস

১০,০০০

১০,০০০

 

 

ঙ) প্রত্যয়ন পত্র ফিস

২,৫০০

২,৫০০

 

 

চ) বিবিধ

৫,০০০

৫,০০০

১,৯৪,৩৩০

দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত

২,০০,০০০

২,০০,০০০

 

 

মোট=

৭,৪৪,০০০

৭,২৪,০০০

 

সরকারি সূত্রে

এডিপি(সাধারন)

১,৫০,০০০

১,৫০,০০০

১,০০,০০০

এলজিএসপি(বর্ধিত থোক বরাদ্দ)

১৬,৮৪,১০৬

১৫,০৩,৬৬৬

১৩,২৮,৮৩৯

দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ

৩,৫০,০০০

৩,৫০,০০০

৩,৫৮,৭৮৭

ভূমি হস্তান্তর কর(১%)

৪,৫০,০০০

৪,৫০,০০০

৫,০০,০০০

টিআর, কাবিখা,কাবিটা

১৬,৮০,০০০

৩০,৬২,৫০০

 

পিআরডিপি-২

৬,০০,০০০

৬,০০,০০০

৫,০২,৫০০

হাইসাওয়া ফান্ড

৫৬,৭৮,৫৮৪

৫৬,৭৮,৫৮৪

 

 

মোট=

১,০৬,৯২,৬৯০

১,১৭,৯৪,৭৫০

 

স্থানীয় সরকার সূত্রে

উপজেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত অর্থ

২,৬০,০০০

২,৬০,০০০

 

জেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত অর্থ

২,৩০,০০০

২,৩০,০০০

 

অন্যান্য

৫০,০০০

৫০,০০০

 

 

মোট=

৫,৪০,০০০

৫,৪০,০০০

 

 

সর্বমোট=

১,১৯,৭৬,৬৯০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

১,৩০,৫৮,৭৫০

 

 

খ. বার্ষিক ব্যয়ের প্রাক্কলন ফরম

ক্রমিক নং

ব্যয়ের খাত

পরবর্তী বছরের প্রাক্কলন

২০১৪-২০১৫

বর্তমান বছরের প্রাক্কলন

২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রাক্কলন

২০১২-২০১৩

 

    রাজস্ব ব্যয়

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

১,৭৪,৩০০

২,৬৬,৪০০

১,০৬,৭৫০

 

সচিবের বেতন ভাতা

৫৮,৮৪৪

১,৪০,০০০

 

 

ক) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়

৩৫,০০০

২৬,০০০

৩০,৪১১

 

ক) নৈশ্য প্রহরী ও ঝাড়ুদারের বেতন

৪,৮০০

৩,৬০০

৪৬০০

 

খ) জন্মনিবন্ধন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

৬০,০০০

৩৬,০০০

 

 

গ) গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা

৯৬,০০০

৩,৫৩,৬০০

৩,৫৩,৬০০

সংস্থাপন ব্যয়

 

 

৯৭,২২৬

 

ক) জ্বালানী

২১,৬০০

২১,৬০০

৮,৪০০

 

খ) ভ্রমনভাতা

১৮,০০০

১৮,০০০

 

 

গ) আপ্যায়ন

১৮,০০০

১৮,০০০

৪,০০০

 

ঘ) সংবাদ পত্র

৩,৬০০

৩,৬০০

৩৮৩০

 

ঙ) বিদ্যুৎ বিল

১২,০০০

৬,০০০

১৫৭৮৭

 

চ) ইন্টানেট বিল

১২,০০০

১২,০০০

৪৮০০

 

ছ) ষ্টেশনারী

২১,০০০

২১,০০০

২২,০০০

 

জ) সভা খরচ

১৮,০০০

১৮,০০০

২৪,০০০

 

ঝ) অন্যান্য

১,৯০,০০০

২০,০০০

৫৭৪৫৬

 

মোট=

৭,৪৩,১৪৪

৯,৬৩,৮০০

 

উন্নয়নমূলক ব্যয়

 

 

 

৩.১

যোগাযোগ(রাস্তানির্মান ও মেরামত)

২৪,৬২,৫০০

২৪,৬২,৫০০

১৯,৩১,০০০

৩.২

স্বাস্থ্য

৩,৯০,০০০

৩২,৫০,০০০

৪,৫৬,০০০

৩.৩

শিক্ষা

৩,৫০,০০০

২,৫০,০০০

৭,০০,৬২৬

৩.৪

পানি সরবরাহ

৫৯,৫৮,৫৮৪

৪২,৪৫,০০০

১,৮১,০০০

৩.৫

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

২,৮৪,৬০৬

২,৮০,০০০

 

৩.৬

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৩,৩০,০০০

২,৩০,০০০

 

৩.৭

পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

৩,৩২,০০০

৩,৩২,০০০

 

৩.৮

কৃষি এবং বাজার

৩,৫০,০০০

২,৫০,০০০

১,০০,০০০

৩.৯

তথ্য ও প্রযুক্তি

৩,০০,০০০

৩,০০,০০০

৪৩,৭৮৭

৩.১০

প্রশিক্ষণ/শিক্ষন সম্প্রসারণ

১,০০,০০০

১,০০,০০০

১,২৭,৮৩৯

৩.১১

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

৩০,০০০

৩০,০০০

 

৩.১২

অনুদান/সাহায্য

১,৩৫,০০০

১,৩৫,০০০

১২,০০০

 

মোট=

১,১০,২২,৫৯০

১,১৮,৬৪,৫০০

 

নিরীক্ষা ব্যয়

২০,০০০

২০,০০০

২,০০০

অন্যান্য

১,৫০,০০০

১,৫০,০০০

৪৫,০০০

 

মোট=

১,৭০,০০০

১,৭০,০০০

 

 

উদ্বৃত্ত তহবিল

৪০,৯৫৬

৬০,৪৫০

১০,৭৬৯

 

সর্বমোট=

১,১৯,৭৬,৬৯০

১,৩০,৫৮,৭৫০

 

 

 


Share with :

Facebook Twitter